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中国共产主义青年团雅安区雨城区委员会2016年部门决算编制说明

发布单位:中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会 发布时间: 2017-09-26 14:49 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一、指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型。

二、负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全区青年志愿者工作。

三、负责开展全区青少年外事工作,加强对全区青年社团的指导和管理。  

四、指导全区团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

五、指导全区农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。

六、指导全区中小学的共青团工作。

七、指导全区少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

八、协调社会各界维护青少年合法权益,统筹规划和组织实施维权工作,接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报,交有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助。

(二)2016年重点工作完成情况。

一、加强青年思想政治工作,坚持对青年进行思想教育和正确引导
1、深入开展学习教育活动,增强团员青年的政治修养。

2、开展主题教育活动,紧紧抓住重大节日、纪念日等契机,深入推进爱国主义、集体主义和民族精神教育,按照分层分类引导青少年的原则,组织开展 “与祖国同行,做四好少年”、“民族精神代代传”等各类主题教育实践活动18次。

二、围绕党政中心工作,当好助手和后备军

1、围绕区委重点工作,开展形式多样的志愿服务。

2、以创先争优活动深入开展为契机,在机关、企事业单位、学校及交通、金融、电信、酒店等窗口部门或行业的团员青年中开展“青年先锋岗”的创建活动,引导团组织更好地服务社会,服务广大青年,树立雨城青年新形象。
    三、建立健全机制,服务青年成长成才

1、开展丰富多彩的文化活动

2、以“六五普法”为契机,积极开展“依法禁毒,构建和谐”为主题的青少年远离毒品行动,并积极配合区卫生局开展“艾滋病”“狂犬病”的预防与宣传工作,利用横幅、广告牌、发放宣传单等进行广泛宣传,让青少年从小树立正确的观念。

3、继续依托“12355”心理咨询热线和群团服务中心(站),为青少年提供便捷的法律援助,深化青少年维权工作。
    二、部门概况

共青团雅安市雨城区委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年共青团雅安市雨城区委本年收入合计686.59万元。其中:财政拨款收入686.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年共青团雅安市雨城区委本年支出合计625.66万元。其中:基本支出625.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支决算情况

共青团雅安市雨城区委2016年度财政拨款收支总决算686.59万元,其中:本年收入57.28万元,年初结转和结余629.31万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加187.97万元,增长37.7%。

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出625.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加423.42万元,增长209.37%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团雅安市雨城区委2016年度一般公共预算财政拨款支出625.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加423.42万元,增长209.37%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团雅安市雨城区委2016年一般公共预算财政拨款支出625.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出48.01万元,占7.67%;社会保障和就业支出5.56万元,占0.89%;医疗卫生支出2.01万元,占0.32%;住房保障支出3.23万元,占0.52%;其它支出566.79万元,占90.60%;。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为48.01万元,完成预算100%。其中:2012901-行政运行43.01万元,2012999-其他群团事务5.00万元。

2.社会保障和就业:2016年决算数为5.56元,完成预算100%。其中: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.56万元。  
    3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为2.08万元,完成预算100%。其中:2100501-行政单位医疗1.54万元,2100503-公务员医疗补助0.54万元。
  4.住房保障:2016年决算数为3.23万元,占当年预算数的100%,其中:2210201-住房公积金3.23万元。 

5.其他支出:2016年决算数为566.79万元,占上年结余数的90%,其中:2296004-用于教育事业的彩票公益金支出418.92万元;2299901-其他支出147.87。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

共青团雅安市雨城区委2016年一般公共预算财政拨款基本支出206.74万元,其中:

 

人员经费137.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金。
公用经费169.27万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团雅安市雨城区委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,实施公务用车改革后,公车数量减少,相应减少公务用车运行维护费预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元,下降0%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。增减变动的主要原因是严格执行“八项规定”,实施公务用车改革后,公车数量减少,相应维持公务用车运行维护费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元,占97.5%;公务接待费支出决算0.1万元,占2.5%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年共青团雅安市雨城区委没有人因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.9万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于宣传、志愿者接送、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,21余人次,共计支出0.1万元,具体内容包括:外地团组织来雨参观考察党建带团建工作的交通费、住宿费、用餐费等1000元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

共青团雅安市雨城区委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出419万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,共青团雅安市雨城区委机关运行经费支出48.01万元,比2015年减少38.23万元,减少79.6%。主要是培训费减少25万和其他群团事务支出减少8万等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,共青团雅安市雨城区委无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,共青团雅安市雨城区委公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金5万元,覆盖率达到100%。

十、空表说明

共青团雅安市雨城区委不涉及的决算数据空表如下:

1.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

3.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

4.国有资本经营预算支出决算表

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务指:2013301-行政运行,2013350-事业运行,2013399其他宣传支出。

8.科学技术指:2069999-其他科学支出。

9.文化体育与传媒指:2079903-文化产业发展专项支出。

10.社会保障和就业指:2080504-未归口管理的行政单位离退休,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育指:2100501-行政单位医疗,2100503-公务员医疗补助。
    12.住房保障指:2210201-住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:1.财决公开表1.收入支出决算总表

2.财决公开表1-1.收入决算表

3.财决公开表1-2.支出决算表

4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表

5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表

 


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