一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
负责协调、监督、检查全区统一战线工作;组织贯彻执行统一战线的方针、政策。牵头协调处理统战工作中的意见建议和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。
(二)2016年重点工作完成情况。
1、助力灾后重建。充分发挥民主党派、工商联的作用,围绕灾后科学重建献计出力,积极协调推进张沟小学、严桥中心卫生院等项目资金。
2、召开全区统战工作会,切实抓好省、市委统战工作会议精神的贯彻落实和《中国共产党统一战线工作条例》、省委《实施细则》的学习、宣传、贯彻落实。
3、围绕全区深化改革工作部署,深入推进民主协商制度建设。
4、加强政治引领。指导民主党派开展中国特色社会主义主题教育的活动,加强“同心”教育实践活动。深化民革中山博爱行动、民盟农村教育烛光行动和民建“建江合作”的社会服务品牌。
5、积极推进对外联络平台建设工作。参与深圳、上海雅安商会的筹建,建立拉萨对外联络点。
6、抓好民族宗教领域和谐稳定。
7、积极参与全区中心工作和重点工作。做好脱贫攻坚、扶贫开发、文明城市创建等工作。支助扶贫帮扶经费3万元关。
8、协助区级名民主党派、工商联完成换届工作。完成政协换届推荐工作。
二、部门概况
雨城区委统战部属一级预算单位,党委行政部门,内设机构2个(办公室、综合科)行政编制5个,工勤编制1个。现有在职5人,工勤1人。离休1人。
三、收支决算总体情况
2016年区委统战部本年收入合计91.91万元,其中:当年财政拨款收入91.91万元,占100%。
2016年区委统战部本年支出合计91.75万元,其中:基本支出91.75万元,占100%。
四、财政拨款收支决算情况
区委统战部2016年度财政拨款收支总决算96.59万元,其中:本年收入91.91,年初结转结余4.69万元,与2015年度的财政拨款收支总决算数102.23万元相比,财政拨款收、支总计各减少5.64万元,下降5.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出91.75万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少5.86万元,下降6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出91.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出69.08万元,占75%;社会保障和就业支出15.18万元,占17%;医疗卫生支出3.59万元,占4%;住房保障支出3.9万元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2013401--行政运行: 2016年决算数为69.08万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业2080504--离退休费、2080505--机关事业单位养老保险: 2016年决算数为15.18万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2100501--行政单位医疗、2100503--公务员医疗补助: 2016年决算数为3.59万元,完成预算100%。
4.住房保障支出2210201--住房公积金:2016年决算为3.9,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出91.75万元,其中人员经费59.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、对个人和家庭的补助、住房公积金。
公用经费32.18万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费。
具体指出明细情况详见财决公开3-1表。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元,完成预算48%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.41万元,完成预算40%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.19万元,下降53%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减2.15万元,下降60%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降7%。增减变动的主要原因公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元,占1.5%;公务接待费支出决算0.5万元,占0.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.41万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
公务用车运行维护费支出1.41万元。主要用于宗教维稳、联系村帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行机关公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次,100人,共计支出0.5万元,具体内容包括:工作交流、学习考察等
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区委统战部2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,区委统战部机关运行经费支出69.08万元,比2015年增加6.69万元,增长10.7%。我部机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支
(二)政府采购支出情况
2016年度,区委统战部无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,区委统战部公有车辆2辆,一般公务用车2辆。无单价在50万元以上的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效情况
本部未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作(原因:我部2016年无项目支出预算.).
十、当年无数据的报表说明
财决公开3-3表、财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表,我部当年无收入数据,系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出
2013401-行政运行反映用于部机关的基本支出;
4.社会保障和就业支出
(1)2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出;
(2)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出
(1)2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;
(2)2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表