一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
2.负责统筹协调村社的建设管理,加强基层民主政治建设;
3.负责合理配置村社资源,搞好村社设施的建设、管理;加强志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展村社服务,建立完善村社服务网络和服务体系;组织开展村社服务,建立完善村社服务网络和服务体系;组织开展村社教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映村情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。
5.负责辖区内管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。
6.协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作,督促公共配套设施的落实,负责辖区内各村组的综合管理,营造辖区发展的良好环境。
7.依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
8.
9.负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。
10.做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
(一)常抓不懈,持续
1、农房重建方面。一是完成农房重建扫尾工作,对散建户建房质量进行后期检查、监督、管理。二是进一步完善农房重建档案资料,对建房资料按“一户一档”原则完成归档管理后统一再次核查,确保资料的完整性。
2、安置点建设方面。三益、七老村安置点建设顺利推进,两个安置点已全部完工并完成分房到户,基础设施建设全面完成,已有42户重建户完成装修入住。
3、基础设施重建方面。综合便民服务中心、村级活动室等重建项目已全部完工并投入使用,档案整理归档完成,并经档案局验收。
(二)统筹力量,
1、开展景区旅游秩序宣传、执法等管理工作。宣传走访景区经营户102家,发放《关于景区旅游秩序的管理通告》102份。召开景区5A级创建宣传动员、工作推进及规范旅游秩序工作会6次,参会人数500余人次,累计发放各类宣传资料300余份,张贴宣传标语30余幅。
2、治理乱象,维持良好旅游秩序。拉客治理方面,进一步组织加强点位值守,确保了黄龙桥、景区收费站、三期动物园等重要点位无拉客乱象。在整治过程中对不听劝阻的8家农家乐进行约谈,并责令停业限期整改。广告治理方面,整改破损广告5处,清理虚假广告3处,撤除低级粗俗广告2处。违建治理方面,加强对景区周边私搭乱建、未批先建等的监督管理,及时发现,及时处理。
(三)精准有效,扎扎实实向脱贫目标迈进
对全镇无劳动力的贫困户根据实际情况进行低保及公益岗位的兜底,帮助黄龙村
二、部门概况
碧峰峡镇属一级预算单位,单位性质为行政单位。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计665.33万元,其中:财政拨款收入665.33万元,占100%。

2016年本年支出合计782.7万元,其中:基本支出729.99万元,占93.3%;项目支出52.72万元,占6.7%。

四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收入决算665.33万元,支出决算782.71万元。与2015年相比,财政拨款收入的804.47万元减少139.14万元,下降17.30%。财政拨款支出的952.56万元减少169.85万元,下降17.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出782.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少169.85万元,减少17.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出782.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出355.37万元,占42.85%;社会保障和就业支出65.05万元,占8.31%;医疗卫生支出25.35万元,占3.24%;农林水支出318.6万元,占40.70%;住房保障支出18.34万元,占2.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出2016年决算数为355.37万元,完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出2016年决算数为65.05万元,完成预算100%。
3. 医疗卫生支出2016年决算数为25.35万元,完成预算100%。
4. 农林水支出2016年决算数为318.6万元,完成预算100%。
5. 住房保障支出2016年决算数为18.34万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出729.98万元,其中:
人员经费455.05万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,具体明细金额详见财决公开3-1表。
公用经费274.93万元,主要包括:商品和服务支出
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.17万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是2016年7月末实施公务用车改革后,公车数量减少,相应减少公务用车运行维护费预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8.17万元,占100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8.17万元,其中:
(1)2016年我单位无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
(2)公务用车运行维护费支出8.17万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
碧峰峡镇人民政府2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出274.93万元,比2015增加5.96万元,增加2.22%。我单位机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
(二)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表,我单位当年无收支数据,系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他一些组织相关事务的基本支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指:主要用于义务兵优待方面的支出。
7.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指主要用于农村五保供养对象的救助支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
10.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指本单位用于对高校毕业生到基层任职的补助支出,为上级拨款的高校毕业生到村任职的专项补助经费。
11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要用于开展扶贫工作的业务经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
附件:2016年部门决算公开附表共12张
1.财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表