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雅安市雨城区西城街道办事处2017年部门预算编制的说明

发布单位:西城街道办事处 发布时间: 2017-01-19 15:28 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。  

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2.负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作,协调解决社区建设中的困难和问题。

3.负责合理配置社区资源,搞好社区设施的建设、管理;加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映社情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。

5.负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。

6.协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作,督促公共配套设施的落实,负责辖区内住宅小区的综合管理;负责做好辖区企业的服务工作,营造辖区发展的良好环境。

7.依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

8.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施,并负责组织实施;组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理;负责维护辖区社会稳定,做好外来流动人口管理工作。

9.负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。

(二)2017年重点工作。

1.抓好民生工作落实。继续深入贯彻落实党的十八届六中全会、以科学发展观为指导,按照区委、区政府的工作部署及“区“十三五”规划”安排,结合西城实际切实抓好就业帮扶、扶贫攻坚、民政救助、计生帮扶、卫生等民生工作落实,奋力推进“五个雨城”建设。

2.继续抓好 “五大专项治理”行动工作落实。按照 “五大专项治理”行动的工作部署要求抓好中心城区城市综合管理工作落实,继续深化城乡环境综合治理,加强网格化管理力度,杜绝“五乱”现象,落实门前“五包”责任,抓好居民院落管理,整治卫生死角和盲点,按照数字化城管要求,及时处置办结案件,确保辖区各项创城工作目标任务圆满完成。

3.全面完成征地拆迁工作。 承接市、区征地搬迁工作任务,按照时间节点全面完成。

4.抓好安全生产和信访稳定工作落实。深化党政同责、一岗双责和网格化管理等责任落实,确保辖区不出现重大安全事故,实现维稳工作“三零”目标。

5.抓好干部作风建设和行政效能建设。坚持善始善终,继续开展“两学一做”学习教育,继续深化“三严三实”专题教育实践活动,切实把问题解决和整改措施落到实处。进一步贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、止懒治庸十不准以及四风整治相关要求,严格落实党风廉政建设责任制,进一步加强基层组织建设、干部队伍建设,进一步深化依法行政工作,不断提升工作效能、工作水平和履职能力。

6.继续抓好其它工作。抓好党管武装和国防教育、关工委、老干部、共青团、妇女儿童等工作。全面完成区委、区政府下达的各项工作目标任务。

7.全面完成区委、区政府下达的各项工作目标任务。

二、机构设置情况

西城街道办事处属一级预算单位,行政单位1个,西城街道办事处总编制19名,其中:行政编制19名。在职人员总数19人,其中:行政人员19人,离休人员1人,退休人员25人。

三、收支预算总体情况

西城街道办事处2017年部门预算收入总数273.10万元全部为当年财政拨款收入相应安排支出预算273.10万元,其中:人员支出168.21万元,公用支出17万元项目支出预算总额87.89万元。

四、收支预算增减变化情况

西城街道办事处2017年部门预算收入总数273.10万元,较2016年部门预算收入总数307.84万元减少11.29%,2017年部门预算支出总数273.10万元,较2016年部门预算支出总数307.84万元减少11.29%。

五、财政拨款支出预算安排情况
    西城街道办事处2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障西城街道办事处正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障西城街道办事处为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

西城街道办事处2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类用于一般公共服务支出273.10万元。主要用于:西城街道办事处人员工资、日常运转以及为完成日常工作任务而安排的年度项目支出,主要包括社区经费支出,街道办事处人大主席团经费支出,居民小组长补贴

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年度,西城街道办事处机关运行经费预算安排17万元,机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持单位日常运转的开支。

八、政府采购安排情况说明

2017年度,西城街道办事处采购预算安排0万元。

九、当年无数据的报表说明

3-3表、4表、4-1表和5表,当年无预算安排,系空表。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。

3.一般公共服务支出

(1)2010301-行政运行反映用于局机关的基本支出;

4.社会保障和就业支出

(1)2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出;

(2)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

(3)2080805-义务兵优待金反映当年在本辖区内义务兵优待金的发放情况

5.医疗卫生与计划生育支出

(1)2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

(2)2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.城乡社区支出

2120101-城乡社区管理事务反映本单位下属四个社区的基本支出

7.住房保障支出

2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.  部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.  财政拨款收支预算总表
表3.  一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.   政府性基金支出预算表

   表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   表5.   国有资本经营预算支出预算表

 

 

附件:
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