政府信息公开

雨城区交通运输局2017年部门预算情况说明

发布单位:区交通运输局 发布时间: 2017-01-25 09:11 浏览次数: 字体: [ ]

 

一、基本职能及主要工作

雨城区交通运输局主要职能:贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。研究拟订全区交通运输行业的规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全区重点公路管理的有关工作。承担道路和、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,会同有关部门制定运输价格。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理的维护。拨规定负责规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建设,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通监管、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输,负责全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区运输行业招商引资和利用外资工作。承担区政府公布的有关行政审批事项。承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

雨城区交通运输局机关为行政单位。有下属二级预算单位4(雨城区公路养护管理段、雨城区公路运输管理所、雨城区公路路政管理大队、雨城区地方海事处),其中:参照公务员法管理的事业单位3个,事业单位1个。

雨城区交通运输局总编制262名,其中行政编制20名,参照公务员法管理的事业编制49名,其他事业编制193名。在职人员总数182人,其中行政人员19人,参照公务员法管理的事业人员46人,其他事业人员117人。离休人员1人,退休人员15人,遗属56人。

雨城区交通运输局固定资产总额1072.75万元,其中:机关226.95万元,养路段526.96万元,运管所200.04万元,路政大队93.47万元,海事处25.33万元。

三、收支预算总体情况

雨城区交通运输局2017年部门预算收入总数1789.47万元,2016年部门预算收入总数2968.96万元下降40%,项目支出减少。2016年部门预算支出总数1789.47万元,较2016年部门预算支出总数2968.96万元下降40%,项目支出减少。

雨城区交通运输局2017年部门基本支出预算总数1715.85万元,其中:人员支出1380.86万元,日常公用支出145.6万元,对个人和家庭的补助支出189.39万元。

雨城区交通运输局2017年部门专项支出预算总额73.62万元。其中:交通战备经费3万元,乡镇道路交通安全管理站人员工资及办公经费66.12万元,雨城区公路收费所未上划人员1人生活费及社保费2.5万元,海事安全经费2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况
  区交通局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  交通局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)交通运输支出1272.77万元。主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成交通特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括交通战备、乡镇道路交通安全管理站运行、海事安全工作及交通遗留问题等方面支出。
  (二)社会保障和就业支出272.63万元。主要用于:厅机关、下属事业单位等机构离退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  (三)医疗卫生支出118.52万元。主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出125.55万元。主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

雨城区交通运输局“三公”经费预算安排情况,2017年“三公”经费预算数65.6万元,其中:因公出国(境)经费和公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费65.6万元。安排公务用车运行维护费65.6万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况
  交通局2017年履行一般行政管理职能、维持交通系统日常运转而开支的运行经费,合计1715.85万元。

七、政府采购安排情况说明

雨城区交通运输局2017年安排政府采购预算0元。

八、当年无数据的报表说明

4、表4-1和表5,我局当年无预算安排,系空表。

名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。

2.、社会保障和就业支出

12080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出;

22080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

32080599-其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出

12101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

22101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费;

32101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出

2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5交通运输支出

12140101-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

22140106-公路养护反映公路养护支出;

32140112-公路运输管理反映公路运输管理支出;

42140131-海事管理反映海事管理方面的支出;

52140199-其他公路水路运输支出反映公路路政管理支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

8、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1. 部门预算收支总表
     表1-1. 部门预算收入总表
     表1-2. 部门预算支出总表
     表2. 财政拨款收支预算总表

      3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

   

附:交通局2017年部门预算公开附表(请点击附件下载)

English | 无障碍浏览 | 网站地图 | 网站使用帮助
Copyright @ 2011-2015 www.yayc.gov.cn All Rights Reserved
主办:雅安市雨城区人民政府办公室 承办:雅安市雨城区人民政府办公室信息股
地址:四川省雅安市雨城区雅州大道387号 联系电话:0835—2820828
备案号:蜀ICP备18014431号-1 政府网站标识码5118020001 川公网安备 51180202511893